Uchwała Nr XXX/212/2005
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. tekst jednolity z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta na 2005 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/174/2004 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§ 2.
1. Dochody budżetu miasta wynoszą 25.180.100 zł,
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami wynoszą 3.395.268 zł.
§ 3.
1. Wydatki budżetu miasta, po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 1, wynoszą 29.530.391 zł,
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami wynoszą 3.395.268 zł.
§ 4.
1. Kwotę 1.981.669 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 4.350.291 zł będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i obligacje komunalne.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 r.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr Zenon Wojda
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/212/2005
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 czerwca 2005 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2005 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie
| Zmniejszenie
|
WYDATKI | 76.514 | 76.514 | |||
750 | Administracja publiczna | 9.000 | 9.000 | ||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9.000 | 9.000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 9.000 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9.000 |
|
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.000 | 6.000 | ||
| 75404 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 6.000 | 6.000 |
|
| 2950 | Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych |
| 6.000 |
|
| 3000 | Wpłaty od jednostek na fundusz celowy | 6.000 |
|
801 | Oświata i wychowanie | 61.514 | 61.514 | ||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe |
| 61.514 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 46.384 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 8.294 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 1.136 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 2.000 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 3.700 |
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 61.514 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46.384 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.294 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.136 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.700 |
|
Uzasadnienie
Zmiany w planie wydatków w działach 754 i 801 wprowadza się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
W dziale 750, rozdz. 75023 uzupełnia się plan wydatków na zakup usług internetowych o kwotę 9.000 zł poprzez przeniesienie z § 4300.