Wyk.2003 r. Plan na 2004
W związku z brakiem środków wykreślone zostałyz poprzednich propozycji wszystkie planowane remonty i uzupełnienia brakującegolub zużytego sprzętu. Ponieważ od kilku lat nie dokonuje się remontów ibieżącego uzupełniania sprzętu - potrzeby w tym zakresie są bardzo duże; tymbardziej, że wymagania uczestników są coraz wyższe co do estetyki i komfortuwnętrz oraz jakości sprzętu. Ponadto istnieje obawa awarii mocnowyeksploatowanego sprzętu zwłaszcza nagłaśniającego i projekcyjnego w kinie, abrak odpowiedniego sprzętu komputerowego może zakłócić funkcjonowanie ośrodka(obsługa BIP i strony internetowej, programów księgowych, reklamy itp.).
Wyk.2003 r. Plan na 2004
1. Kosztmateriałów biurowych i kancelaryjnych 1.633,73 1.600,00
2. Kosztmateriałów i usług pocztowych 593,50 600,00
3. Kosztprenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw 1.385,31 1.000,00
4. Kosztreklamy i dokumentacji działalności 2.860,54 3.000,00
5. Kosztydelegacji służbowych 265,36 500,00
6. Koszttransportu i eksploatacji samochodu 1.547.66 1.500,00
7. Opłatyza usługi telekomunikacyjne, internet 13.482,59 13.000,00
8. Kosztyobsługi bankowej 1.119,48 1.000,00
9. Ubezpieczeniewyposażenia i sprzętu 3.415,00 3.500,00
10. Bieżącekonserwacje i naprawy sprzętu, drobne zakupy 4.526,74 7.500,00
Minimalnywzrost kosztów wynika z konieczności naprawy sprzętu w związku z brakiemmożliwości zakupu nowego.
Wyk.2003 r. Plan na 2004
1. Kosztyedukacji kulturalnej młodzieży szkolnej 85.241,02 71.281,00
2. Zaspakajaniei kształtowanie potrzeb środowiska 100.030,49 74.000,00
3. Programobchodów 750.lecia 52.754,66 0.00,00
4. Kosztyorganizacji działalności Kina “Słonko” 43.022,77 47.800,00
Opis planowanej działalności.
W planowanych formach działalności ośrodka i kina wroku 2004 przewiduje się uczestnictwo około 45 tysięcy osób co przyproponowanej wysokości dotacji oznacza dopłatę z budżetu gminy do 1 uczestnikaw wysokości około 8,5 zł.