Zarządzenie Nr 529.2014
Wójta Gminy Majdan Królewski
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Majdan Królewski na 2014 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) - Wójt Gminy Majdan Królewski zarządza , co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok w kwocie – 176 411,41zł, w tym:
1) dochody bieżące – 176 411,41 zł, w tym:
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| DOCHODY | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
010 |
01095 |
2010 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy | 54 041,41 54 041,41 54 041,41 | 54 041,41 54 041,41 54 041,41 |
|
751 |
75113 |
2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego | 10 060,00
10 060,00 10 060,00 | 10 060,00
10 060,00 10 060,00 |
|
852
|
85214
85216
85219
85228 |
2030
2030
2010
2010
| Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 69 110,00 27 340,00
27 340,00
34 140,00 34 140,00
1 200,00 1 200,00
6 430,00 6 430,00
| 69 110,00 27 340,00
27 340,00
34 140,00 34 140,00
1 200,00 1 200,00
6 430,00 6 430,00
|
|
854 |
85415 |
2030 | Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 43 200,00 43 200,00 43 200,00 | 43 200,00 43 200,00 43 200,00 |
|
|
|
| Ogółem dochody ( zwiększenia) | 176 411,41 | 176 411,41 |
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok w kwocie – 184 411,61 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 184 411,61 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych - 78 531,61 zł, z tego
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 360,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 68 171,61 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105 880,00 zł
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| WYDATKI | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
010 |
01095 |
4210 4430 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - różne opłaty i składki | 54 041,41 54 041,41 1 059,64 52 981,77 | 54 041,41 54 041,41 1 059,64 52 981,77 |
|
750 |
75095 |
4307 4309 | Administracja publiczna Pozostała działalność - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych | 0,20 0,20 0,17 0,03 | 0,20 0,20 0,17 0,03 |
|
751 |
75113 |
4110 4120 4170 4210 4300 4410 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe | 10 060,00
10 060,00 487,00 70,00 3 373,00 3 230,00 500,00 2 400,00 | 10 060,00
10 060,00 487,00 70,00 3 373,00 3 230,00 500,00 2 400,00 |
|
852
|
85214
85216
85219
85228
|
3110
3110
3030
4110 4170 | Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne Zasiłki stałe - świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe | 69 110,00 27 340,00
27 340,00 34 140,00 34 140,00 1 200,00 1 200,00 6 430,00 430,00 6 000,00 | 69 110,00 27 340,00
27 340,00 34 140,00 34 140,00 1 200,00 1 200,00 6 430,00 430,00 6 000,00 |
|
854 |
85415 |
3240 | Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów | 43 200,00 43 200,00 43 200,00 | 43 200,00 43 200,00 43 200,00 |
|
900 |
90095 |
4210 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 8 000,00 8 000,00 | 8 000,00 8 000,00 8 000,00 |
|
|
|
| Ogółem wydatki ( zwiększenia) | 184 411,61 | 184 411,61 |
|
3. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2014 rok w kwocie – 8 000,20 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 8 000,20 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 8 000,20 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 000,20 zł
w szczególności jak poniżej:
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie
| WYDATKI | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące | majątkowe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
750 |
75095 |
4357 4359 | Administracja publiczna Pozostała działalność - zakup usług dostępu do sieci Internet - zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,20 0,20 0,17 0,03 | 0,20 0,20 0,17 0,03 |
|
758 |
75818 |
4810 | Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy , w tym: ogólna – 8 000 zł | 8 000,00 8 000,00 8 000,00 | 8 000,00 8 000,00 8 000,00 |
|
|
|
| Ogółem wydatki ( zmniejszenia) | 8 000,20 | 8 000,20 |
|
§ 2
Nanosi się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej polegające na :
- zwiększeniu dotacji w dziele 010 rozdział 01095 §2010 o kwotę – 54 041,41 zł,
- zwiększeniu dotacji w dziele 751 rozdział 75113 §2010 o kwotę – 10 060,00 zł,
- zwiększeniu dotacji w dziele 852 rozdział 85219 §2010 o kwotę – 1 200,00 zł,
- zwiększeniu dotacji w dziele 852 rozdział 85228 §2010 o kwotę – 6 430,00 zł,
- zwiększeniu wydatków w dziele 010 rozdział 01095 §4210 o kwotę – 1 059,64 zł,
- zwiększeniu wydatków w dziele 010 rozdział 01095 §4430 o kwotę – 52 981,77 zł,
- zwiększeniu wydatków w dziele 751 rozdział 75113 §4110 o kwotę – 487,00 zł,
- zwiększeniu wydatków w dziele 751 rozdział 75113 §4120 o kwotę – 70,00 zł,
- zwiększeniu wydatków w dziele 751 rozdział 75113 §4170 o kwotę – 3 373,00 zł,
- zwiększeniu wydatków w dziele 751 rozdział 75113 §4210 o kwotę – 3 230,00 zł,
- zwiększeniu wydatków w dziele 751 rozdział 75113 §4300 o kwotę – 500,00 zł,
- zwiększeniu wydatków w dziele 751 rozdział 75113 §4410 o kwotę – 2 400,00 zł,
- zwiększeniu wydatków w dziele 852 rozdział 85219 §3030 o kwotę – 1 200,00 zł,
- zwiększeniu wydatków w dziele 852 rozdział 85228 §4110 o kwotę – 430,00 zł,
- zwiększeniu wydatków w dziele 852 rozdział 85228 §4170 o kwotę – 6 000,00 zł,
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia